職位描述
該職位還未進行加V認證,請仔細了解后再進行投遞!
崗位職責:
1、工具建設:建設內控專業工具,如KCP/SOD等;
2、體系建設:優化公司授權管理體系(DOA)、責任管理體系、流程管理體系;
3、內控活動:開展內控評估與測試活動;
4、問題改進:組織業務部門系統性改進審計、監察以及內控評估中發現的風險與問題,提升公司經營能力和管理水平;
5、內控賦能:給業務體系的內控人員以及業務團隊進行賦能;
6、部門或上級交辦的其他工作事項。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計、財務會計等相關專業;
2、4年及以上工作經驗,其中至少3年以上內部控制、風險管控、合規管理、審計調查等相關工作經驗;
3、掌握內部控制理論知識、風險管理理論知識、流程管理知識,能夠應用風險評估方法與工具等專業知識識別風險和缺陷、分析原因并提出系統性的改善建議;
4、熟悉《內部控制基本規范》及18項《內部控制應用指引》知識和風險點。熟悉《內部控制評價指引》知識和評價程序。熟悉COSO、ISO相關風險管理框架及其理念、知識。熟悉上交所發布的上市公司相關監管指引;
5、承擔過企業內控專家工作,主導過大型企業某一BU或模塊內控管理工作;
6、通過注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)、國際注冊會計師(ACCA)、國際注冊內部控制師(CIC)、律師等資格證書優先考慮。
簡歷接收周期:2025-11-10~2026-02-10
1、工具建設:建設內控專業工具,如KCP/SOD等;
2、體系建設:優化公司授權管理體系(DOA)、責任管理體系、流程管理體系;
3、內控活動:開展內控評估與測試活動;
4、問題改進:組織業務部門系統性改進審計、監察以及內控評估中發現的風險與問題,提升公司經營能力和管理水平;
5、內控賦能:給業務體系的內控人員以及業務團隊進行賦能;
6、部門或上級交辦的其他工作事項。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計、財務會計等相關專業;
2、4年及以上工作經驗,其中至少3年以上內部控制、風險管控、合規管理、審計調查等相關工作經驗;
3、掌握內部控制理論知識、風險管理理論知識、流程管理知識,能夠應用風險評估方法與工具等專業知識識別風險和缺陷、分析原因并提出系統性的改善建議;
4、熟悉《內部控制基本規范》及18項《內部控制應用指引》知識和風險點。熟悉《內部控制評價指引》知識和評價程序。熟悉COSO、ISO相關風險管理框架及其理念、知識。熟悉上交所發布的上市公司相關監管指引;
5、承擔過企業內控專家工作,主導過大型企業某一BU或模塊內控管理工作;
6、通過注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)、國際注冊會計師(ACCA)、國際注冊內部控制師(CIC)、律師等資格證書優先考慮。
簡歷接收周期:2025-11-10~2026-02-10
工作地點
地址:杭州西湖區內蒙古伊利實業集團股份有限公司
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求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發布者
HR
內蒙古伊利實業集團股份有限公司
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快速消費品
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1000人以上
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國內上市公司
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呼和浩特市金山開發區金山大街8號伊利集團

4年以上
本科
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注:聯系我時,請說是在河北人才網上看到的。
